財政所
發布時間:2018-08-01
來源:
選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ]
| 索引號 |
000000000-2018-00045 |
主題分類 |
財政預決算 |
發布機構 |
紫湖鎮 |
| 發布日期 |
2018-08-01 |
公開形式 |
網站 |
關 鍵 詞 |
財政預決算 |
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| 收入支出決算總表 |
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| 財決01表 |
| 編制單位:玉山縣紫湖鎮財政所 |
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| 2017年度 |
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| 金額單位:元 |
| 收入 | 支出 |
| 項目 | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 | 項目(按支出性質和經濟分類) | 行次 | 年初預算數 | 調整預算數 | 決算數 |
| 欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 欄次 |
| 4 | 5 | 6 | 欄次 |
| 7 | 8 | 9 |
| 一、財政撥款收入 | 1 | 324,200.00 | 401,100.00 | 401,100.00 | 一、一般公共服務支出 | 37 | 324,200.00 | 401,100.00 | 401,100.00 | 一、基本支出 | 60 | 324,200.00 | 401,100.00 | 401,100.00 |
| 其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經費 | 61 | 268,487.00 | 332,172.00 | 332,172.00 |
| 二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、國防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用經費 | 62 | 55,713.00 | 68,928.00 | 68,928.00 |
| 三、事業收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、項目支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、經營收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建設類項目 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事業類項目 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上繳上級支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
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| 八、社會保障和就業支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、經營支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
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| 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、對附屬單位補助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
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| 十、節能環保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 |
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| 十一、城鄉社區支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出經濟分類 | 70 | — | — | — |
| 12 |
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| 十二、農林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和項目支出合計 | 71 | — | — | 401,100.00 |
| 13 |
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| 十三、交通運輸支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工資福利支出 | 72 | — | — | 251,232.00 |
| 14 |
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| 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服務支出 | 73 | — | — | 68,928.00 |
| 15 |
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| 十五、商業服務業等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對個人和家庭的補助 | 74 | — | — | 80,940.00 |
| 16 |
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| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對企事業單位的補貼 | 75 | — | — | 0.00 |
| 17 |
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| 十七、援助其他地區支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 債務利息支出 | 76 | — | — | 0.00 |
| 18 |
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| 十八、國土海洋氣象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建設支出 | 77 | — | — | 0.00 |
| 19 |
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| 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他資本性支出 | 78 | — | — | 0.00 |
| 20 |
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| 二十、糧油物資儲備支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 79 | — | — | 0.00 |
| 21 |
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| 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80 |
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| 22 |
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| 二十二、債務還本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 |
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| 23 |
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| 二十三、債務付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 |
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| 本年收入合計 | 24 | 324,200.00 | 401,100.00 | 401,100.00 | 本年支出合計 | 83 | 324,200.00 | 401,100.00 | 401,100.00 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 結余分配 | 84 | — | — | 0.00 |
| 年初結轉和結余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 交納所得稅 | 85 | — | — | 0.00 |
| 基本支出結轉 | 27 | — | — | 0.00 | 提取職工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 |
| 項目支出結轉和結余 | 28 | — | — | 0.00 | 轉入事業基金 | 87 | — | — | 0.00 |
| 經營結余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 |
| 30 |
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| 年末結轉和結余 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 |
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| 基本支出結轉 | 90 | — | — | 0.00 |
| 32 |
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| 項目支出結轉和結余 | 91 | — | — | 0.00 |
| 33 |
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| 經營結余 | 92 | — | — | 0.00 |
| 34 |
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| 93 |
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| 35 |
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| 94 |
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| 總計 | 36 | 324,200.00 | 401,100.00 | 401,100.00 | 總計 | 95 | 324,200.00 | 401,100.00 | 401,100.00 |
| 注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數生成,不需人工錄入數據。 |
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