仙巖鎮2021年財政預算執行情況和2022年財政預算(草案)
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| 索引號 | 000000000/2022-22139 | 主題分類 | 財政預決算 | 發布機構 | 玉山縣仙巖鎮 |
| 發布日期 | 2022-04-03 | 公開形式 | 網站 | 關 鍵 詞 | 財政預決算 |
一、2021年財政預算執行情況
2021年在鎮黨委的堅強領導下,在鎮人大的監管指導下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真學習黨的十九大和十九屆歷次全會精神,全面貫徹落實鎮黨委決策部署,嚴把財政支出關口,落實政府帶頭過“緊日子”要求,強化預算源頭管控,加大資金盤活力度,強化績效運用,優化支出結構,扎實做好“六穩”工作,全面落實“六保”任務,實現財政平穩健康運行,促進全鎮經濟社會協調發展,全年預算執行情況良好。
(一)主要收入項目執行情況
2021年全鎮實現財政總收入5625萬元,占年初預算收入的100%。財政收入分項情況是:
1.增值稅完成4625萬元;
2.地方其他稅收完成1000萬元。
(二)主要支出項目執行情況
2021年全鎮實現財政支出3937.97萬元,其中鎮人民政府一般公共預算財政撥款支出:3255.15萬元,鎮便民服務中心一般公共預算財政撥款支出:552.32萬元,鎮綜合執法大隊一般公共預算財政撥款支出:130.5萬元。財政支出分項情況是:
1.一般公共服務支出1151.86萬元;
2.教育事業費支出257萬元;
3.文化旅游體育與傳媒支出5萬元;
4.社會保障及再就業支出4萬元;
5.其他城鎮社區支出695萬元;
6.農林水支出1233.38萬元;
7.災害防治及應急管理支出102萬元;
8.抗疫特別國債安排的支出477.6萬元;
9.衛生健康支出9.13萬元;
10.交通運輸支出3萬元。
各位代表,過去的一年,全鎮財政預算執行情況總體平穩,但我們也清醒地認識到,受新冠肺炎疫情持續影響,財政收入增長乏力,文化教育、社會保障、人居環境等民生支出不斷增加,財政收支矛盾依然十分突出,財政資金使用效益有待進一步提高,財政資金使用監管有待進一步加強。對此,我們將保持高度的緊迫感和責任感,主動作為,積極應對,在今后的工作中加強科學分析研究,找準癥結,創新舉措,綜合施策,認真予以解決。
二、2022年財政預算草案
2022年全鎮財政預算編制的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,緊緊圍繞鎮黨委的決策部署,以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的,扎實做好“六穩”工作,落實“六保”任務。按照“保重點,控一般,促統籌,提績效”的預算管理要求,牢固樹立過“緊日子”思想,厲行節約,量入為出,強化預算源頭管控,以收定支。突出保障重點,加大資金統籌盤活力度,使有限的財政資金更加集約高效使用,為仙巖鎮高質量跨越式發展提供有力財政支撐。
2022年預算編制原則:一是切實保障重大戰略任務支出。二是硬化預算約束。三是加強項目預算管理。四是講求資金使用績效。五是優化財政支出結構。
(一)主要收入預算情況
根據上述指導思想,結合我鎮實際,2022年我鎮計劃財政總收入5800萬元,比上年完成數增加3.11%。財政收入計劃的具體安排是:
增值稅4800萬元,地方其他稅種1000萬元。
(二)主要支出預算情況
2022年仙巖鎮支出預算總額為3644.76萬元。
1.按支出功能分類科目劃分:行政運行:2968.12萬元,事業運行:241.07萬元,執法監管:117.39萬元,其他財政事務支出:45萬元,一般行政管理事務:19.32萬元,其他農村生活救助:104.27萬元,其他民政管理事務支出:7.76萬元,農村最低生活保障金支出:141.83萬元。
2.按支出項目類別劃分:公用支出:1242.64萬元,人員支出:564.82萬元,特定目標類支出:1818.5萬元,其他運轉類支出:18.8萬元。
(三)機關運行經費等重要事項的說明
2022年公用支出情況:辦公經費308.88萬元(含人大辦公經費3萬元),會議費8.2萬元,培訓費8.8萬元,公務接待45萬元,公車運行維護9.2萬元,維修費40萬元,專用材料費73.2萬元,委托業務費68.5萬元,其他商品服務性支出300萬元,設備購置54萬元,其他資本性支出326.86萬元,總計1242.64萬元。