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玉山縣審計局2021年度單位決算公開

發(fā)布時間:2023-06-16       來源:玉山縣審計局      選擇閱讀字號:[ ]     

索引號 000000000/2023-42197 主題分類 財政預(yù)決算 發(fā)布機構(gòu) 玉山縣審計局
發(fā)布日期 2023-06-16 公開形式 網(wǎng)站 關(guān) 鍵 詞 財政預(yù)決算

2021年部門決算

(玉山縣審計局)

單位公章:

報送日期: 2022年9月25日

單位負責(zé)人(簽章):韓彬斌

財務(wù)負責(zé)人(簽章):羅賢文 經(jīng)辦人(簽章):嚴益花

玉山縣審計局單位2021年度決算

目 錄

第一部分 玉山縣審計局單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分 2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 玉山縣審計局單位概況

一、單位主要職能

縣審計局貫徹落實縣委關(guān)于全縣審計工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對全縣審計工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

負責(zé)對全縣財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督,對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任情況實行審計全覆蓋,對領(lǐng)導(dǎo)干部實行自然資源資產(chǎn)離任審計,對國家、省、市有關(guān)重大政策措施貫徹落實情況進行跟蹤審計,對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負有督促被審計單位整改的責(zé)任。

起草地方性審計法規(guī)草案,制定審計規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

向縣委審計委員會提出年度縣級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計報告。

按規(guī)定對科級黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負責(zé)人實施經(jīng)濟責(zé)任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。

(五)組織實施對國家財經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與國家財政收支有關(guān)的特定事項進行專項審計調(diào)查。

(六)依法檢查審計決定執(zhí)行情況,督促整改審計查出的相關(guān)問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或市政府裁決中的有關(guān)事項,協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

(七)縣政府投資和以縣政府投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算,縣級重大公共工程項目的資金管理使用和建設(shè)運營情況。

二、單位基本情況

審計局是縣政府組成部門,為正科級單位,下設(shè)審計技術(shù)保障中心(隸屬審計局管理副科級事業(yè)單位)。本單位共設(shè)立 7個內(nèi)設(shè)機構(gòu),辦公室、財政與金融股、固定資產(chǎn)投資審計股、數(shù)據(jù)審計技術(shù)保障股、投資審計技術(shù)保障股、自然資源資產(chǎn)審計技術(shù)保障股。

本單位共有24個編制(11個行政編,13個事業(yè)編)。本單位2021年年末實有人數(shù)21人,其中在職人員21人,離休人員0人,退休人員0人(不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人;由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人。

第二部分 2021年度單位決算表

第三部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計777.75萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2020年減少298.47萬元,下降100%;本年收入合計777.75萬元,較2020年增加241.44萬元,增長45.02%,主要原因是:審計項目的增加,公用經(jīng)費及委托中介審計費的增加。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入777.75萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計777.75萬元,其中本年支出合計 萬元,較2020年增加241.44萬元,增長45.02%,主要原因是:審計項目的增加,人員及經(jīng)費的增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2020年減少111.57萬元,下降100%,主要原因是:無資金結(jié)存。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出290.51萬元,占37.35 %;項目支出487.23萬元,占62.65%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為777.75萬元,決算數(shù)為777.75萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為777.75萬元,決算數(shù)為777.75萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:無。

(二)外交支出、國防支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,主要原因是:無。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出290.51萬元,其中:

(一)工資福利支出189萬元,較2020年減少8.88萬元,下降0.45 %,主要原因是:部分獎金未發(fā)放。

(二)商品和服務(wù)支出74.26萬元,較2020年減少11.1萬元,下降13 %,主要原因是落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費支出。

(三)對個人和家庭補助支出12.27萬元,較2020年減少10.97萬元,下降47.2%,主要原因是:退休人員部分獎金未發(fā)放。

(四)資本性支出14.98萬元,較2020年增加3.81萬元,增長3.26%,主要原因是:購置辦公設(shè)備。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為18.5萬元,決算數(shù)為12.76萬元,完成預(yù)算的68.97%,決算數(shù)較2020年減少5.74萬元,下降31.03%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2020年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,主要為:無。

(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為18.5萬元,決算數(shù)為 12.76萬元,完成預(yù)算的68.97%,決算數(shù)較2020年減少5.74萬元,下降31.03%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴格控制和壓縮“三公”經(jīng)費。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:是厲行節(jié)約,嚴格控制和壓縮“三公”經(jīng)費。全年國內(nèi)公務(wù)接待124批,累計接待988人次,其中外事接待0批,累計接待0人次,主要為:上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)、其他縣市審計局及鄉(xiāng)鎮(zhèn)來局指導(dǎo)、接洽、交流工作。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2020年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無,全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2020年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無,年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出74.26萬元(與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較上年決算數(shù)減少11.1萬元,降低13%,主要原因是:落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。(單位公開的政府采購金額的計算口徑為:本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。)

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日,本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目1個全面開展績效自評,共涉及資金487.23萬元,占項目支出總額的100%。

(二)單位決算中項目績效自評情況。

項目支出績效評價表

項目名稱:

政府性投資項目審計

主管部門

玉山縣人民政府

項目實施單位

玉山縣審計局

項目負責(zé)人

周玉軍

聯(lián)系電話

13607035689

項目類型

經(jīng)常性項目(√) 一次性項目( )

計劃投資額

(萬元)

756.6

實際到位資金(萬元)

487.23

實際使用情況(萬元)

487.23

其中:中央財政

其中:中央財政

省財政

省財政

市縣財政

756.6

市縣財政

487.24

其他

其他

二、績效評價指標評分(參考)

一級指標

分值

二級指標

分值

三級指標

分值

得分

項目決策

18

項目立項

6

立項依據(jù)充分性

3

3

立項程序規(guī)范性

3

3

績效目標

6

績效目標合理性

3

3

績效指標明確性

3

3

資金投入

6

預(yù)算編制科學(xué)性

3

3

資金分配合理性

3

3

項目過程

22

資金管理

6

資金到位率

3

3

預(yù)算執(zhí)行率

3

3

資金管理

8

資金使用合規(guī)性

8

8

組織實施 

8

管理制度健全性

3

3

制度執(zhí)行有效性

5

5

項目績效

60

項目產(chǎn)出

20

產(chǎn)出數(shù)量

10

10

產(chǎn)出質(zhì)量

4

4

產(chǎn)出時效

3

3

產(chǎn)出成本

3

3

項目效益

40

經(jīng)濟效益

8

8

社會效益

8

8

環(huán)境效益

8

7

可持續(xù)影響

8

7

服務(wù)對象滿意度

8

8

總分

100

100

100

98

評價等次

優(yōu) 良□ 中 □ 差□

90(含)-100分為優(yōu)、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差


第四部分 名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當細化。

“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明

1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.政府性基金收入:反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反應(yīng)單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

8.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

9.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

10.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

11.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

12.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

13.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

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