2025年財政預決算
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| 索引號 | 000000000/2025-68028 | 主題分類 | 財政預決算 | 發布機構 | 玉山縣下鎮鎮 |
| 發布日期 | 2025-04-28 | 公開形式 | 網站 | 關 鍵 詞 | 財政預決算 |
根據縣委、縣政府總體工作部署,綜合考慮全鎮主要經濟預期指標和財政收支增減因素,2025年財政工作總體要求是:全鎮上下以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領,緊緊圍繞年度財政經濟工作目標,狠抓收入征管,優化支出結構;堅持新發展理念,實施積極財政政策;樹立過“緊日子”思想,突出“保工資、保運轉、保基本民生”。全鎮財政運行總體平穩,重點支出保障有力,財政預算執行情況較好,經濟和社會各項事業協調發展,為“勇立接軌浙江最前沿,打造和諧富美新下鎮”奠定堅實基礎。
根據上述指導思想,結合全鎮生產總值等經濟社會發展預期目標,并考慮財稅政策調整因素,擬定2025年財政預算草案如下:
(一)預算收入安排情況
2025年全鎮財政收入任務數12000萬元,比2024年任務數13500萬元減少了1500萬元,下降了11.1%。
(二)預算支出安排情況
2025年財政支出預算年初安排4753.28萬元,預算調整為4025.22萬元,比年初預算支出減少了728.06萬元,下降了15.3%,主要支出項目及相應調整預算安排是:
1.行政經費支出373.78萬元。
2.紀檢工作經費支出15萬元。
3.綜合執法大隊事業費支出152.06萬元。
4.民政撫恤、社會救濟支出465.27萬元。
5.人大代表活動經費和人大工作經費支出8萬元。
6.綜合便民服務中心事業費支出327.79萬元。
7.其他部門事業費支出39.63萬元。
8.工程項目比年初預算減少300萬元,預算調整為650萬元。
9.公務費比年初預算減少20萬元。預算調整為180萬元。
10.人居環境整治、文明鄉鎮創建及兩違管控比年初預算減少50萬元,預算調整為330萬元。
11.社會民生保障支出比年初預算增加10萬元,預算調整為337萬元。
12.鎮屬單位公用經費不足補助比年初預算減少100萬元,預算調整為200萬元。
13.農業種植及產業獎補支出比年初預算減少20萬元,預算調整為160萬元。
14.人員工資不足及單位承擔養老保險金比年初預算減少100萬元,預算調整為320萬元。
15.黨管武裝、民兵、退役軍人、擁軍優屬比年初預算減少5萬元,預算調整為15萬元。
16.“五老”經費比年初預算減少5萬元,預算調整為5萬元。
17.科普活動經費5萬元。
18.黨建工作經費比年初預算減少5萬元,預算調整為15萬元。
19.政法工作(含信訪、禁毒、鐵路護路等)經費比年初預算減少5萬元,預算調整為25萬元。
20.應急及生態環保工作經費比年初預算減少40萬元,預算調整為60萬元。
21.政協工作經費比年初預算減少2.5萬元,預算調整為5萬元。
22.行政、事業其他支出比年初預算增加了10萬元,預算調整為56.69萬元。
23.轉移支付資金及其他村級資金支出比年初預算減少100萬元,預算調整為280萬元。